根據(jù)《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》、《廣東省內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《東莞市國資系統(tǒng)2020-2024年內(nèi)部審計工作發(fā)展規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定,市國資委委托第三方中介機(jī)構(gòu)對交投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、東實集團(tuán)、科創(chuàng)金融集團(tuán)和能投集團(tuán)5戶監(jiān)管一級企業(yè)啟動了2020年度常規(guī)內(nèi)部審計工作,主要對審計期間各企業(yè)及其全資、控股下屬公司的內(nèi)控制度、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債、對外投資及收益、重大工程、財務(wù)管理、招投標(biāo)等進(jìn)行內(nèi)部審計,檢查并評價企業(yè)經(jīng)營活動的合法性、充分性、有效性及適宜性。
12月1日,市國資委考核監(jiān)督科組織相關(guān)人員,先后到5家監(jiān)管企業(yè)召開內(nèi)部審計進(jìn)點會,會上宣讀了內(nèi)部審計通知書,明確了審計要求,強(qiáng)調(diào)了依法審計、文明審計、秉公審計、遵守保密規(guī)定和廉政等相關(guān)紀(jì)律。相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人均表示將積極配合做好審計工作,積極為審計工作創(chuàng)造條件,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。通過內(nèi)部審計工作,將進(jìn)一步加強(qiáng)對市屬企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營管理水平,切實保障國有資產(chǎn)保值增值。