9月5日,市國資委組織召開2023年度市屬企業(yè)內(nèi)部審計集中進(jìn)點會暨公共工程項目審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。會議由市國資委黨委委員、四級調(diào)研員陳會主持,考核監(jiān)督科相關(guān)負(fù)責(zé)人、交投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、東實集團(tuán)等12戶企業(yè)相關(guān)人員以及參與本次內(nèi)部審計的中介機構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審小組組長等人員參加會議。
會上,考核監(jiān)督科相關(guān)負(fù)責(zé)人宣讀了對交投集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、東實集團(tuán)、金控集團(tuán)、東莞信托5戶企業(yè)開展內(nèi)部審計的通知,中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人介紹了審計方式、時間安排以及工作要求等內(nèi)容。
陳會同志在會上提出三點意見:一是要充分認(rèn)識內(nèi)部審計的重要意義,高度重視內(nèi)部審計工作,切實加強領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮內(nèi)部審計的積極作用。二是各市屬企業(yè)要充分理解和配合此次內(nèi)部審計工作,及時提供審計所需資料,積極配合審計人員收集數(shù)據(jù),為審計工作創(chuàng)造條件;對于審計中介機構(gòu),要依法審計、文明審計、秉公審計,遵守保密規(guī)定和廉政等相關(guān)紀(jì)律。三是要全面加強內(nèi)部審計制度、機構(gòu)、隊伍建設(shè),各市屬企業(yè)要以開展主題教育為契機,把主題教育和審計重點工作有機融合、一體推進(jìn),開拓創(chuàng)新完成內(nèi)部審計工作。
會議結(jié)束后,由中介機構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行公共工程項目審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),講解了基本建設(shè)項目審計內(nèi)容,以及審計風(fēng)險清單和典型案例分析,為下來的工作提供了較強的指導(dǎo)意義和借鑒價值。
下來,市國資委將結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)的問題,督促相關(guān)企業(yè)認(rèn)真落實整改,形成工作閉環(huán),切實保障國有資產(chǎn)保值增值。