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2024年?yáng)|莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園部門預(yù)算
 發(fā)布時(shí)間: 2024-03-14 14:36  信息來(lái)源:長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園  字體大小: 、 、

目 錄

第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋


第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 概況

一、主要職責(zé)

  長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園認(rèn)真貫徹黨的教育方針、政策,正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示,面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行招收適齡兒童,實(shí)施三年全日制學(xué)前教育,根據(jù)幼兒園《規(guī)程》實(shí)行保教結(jié)合的原則,促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園是教育類事業(yè)單位,其中:內(nèi)設(shè)園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、教師備課室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室五個(gè)科室。在職人數(shù)75人,其中:編外人員48人,參編人員6人,臨工21人。   

三、部門預(yù)算構(gòu)成

   本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為校本級(jí)預(yù)算。  


第二部分  2024 年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1261.94

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、財(cái)政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1261.94

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

1261.94

本年支出合計(jì)

1261.94

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

二十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級(jí)支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

1261.94

支出總計(jì)

1261.94

注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

合計(jì)

財(cái)政撥款收入

財(cái)政專戶撥款收入

其他資金收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

教育收費(fèi)

其他專戶收入撥款

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計(jì)

1261.94

1261.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1261.94

1261.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1261.94

1261.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

學(xué)前教育

1261.94

1261.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表3

支出總體情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1261.94

1165.95

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1261.94

1165.95

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1261.94

1165.95

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

學(xué)前教育

1261.94

1165.95

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

收        入

支        出

項(xiàng)    目

預(yù)算

項(xiàng)    目

預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

1261.94

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1261.94

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計(jì)

1261.94

本年支出合計(jì)

1261.94

二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.00

收入總計(jì)

1261.94

支出總計(jì)

1261.94

注:  


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

1261.94

1165.95

95.99

[205] 教育支出

1261.94

1165.95

95.99

[20502] 普通教育

1261.94

1165.95

95.99

[2050201] 學(xué)前教育

1261.94

1165.95

95.99

注:  


表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算

合    計(jì)

1165.95

[301]工資福利支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

971.37

[30199]其他工資福利支出

[50501]工資福利支出

971.37

[302]商品和服務(wù)支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

190.58

[30201]辦公費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

11.00

[30205]水費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

4.00

[30206]電費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

14.00

[30207]郵電費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

4.00

[30211]差旅費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

6.00

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

11.00

[30214]租賃費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

2.00

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

13.00

[30218]專用材料費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

12.00

[30226]勞務(wù)費(fèi)

[50502]商品和服務(wù)支出

7.00

[30239]其他交通費(fèi)用

[50502]商品和服務(wù)支出

2.00

[30299]其他商品和服務(wù)支出

[50502]商品和服務(wù)支出

104.58

[310]資本性支出

[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

4.00

[31003]專用設(shè)備購(gòu)置

[50601]資本性支出

4.00

注:  


表7

財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)        目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經(jīng)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 


表8

政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

注: 本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。  

表9

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

單位名稱: 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園 

單位:萬(wàn)元

功能分類科目

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合    計(jì)

注: 本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。  


第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算1261.94 萬(wàn)元,比上年減少52.32 萬(wàn)元,下降3.98 %,主要原因是2024年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少20% ;支出預(yù)算1261.94 萬(wàn)元,比上年減少52.32 萬(wàn)元,下降3.98 %,主要原因是2024年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少20% 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元,比上年增加/減少0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,比上年增加/減少0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元),比上年增加/減少0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) ;公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元,比上年增加/減少0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是與上年持平,無(wú)增減變化) 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi))指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元,比上年增加/減少0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

 2024 年本部門政府采購(gòu)安排31.4 萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0.4 萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算30 萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額561.64 萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋0 平方米,車輛0 輛,單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)5 萬(wàn)元,主要是班級(jí)消毒燈和洗衣機(jī) 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024 年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

績(jī)效目標(biāo)

0

0

0

注:本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。 


第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。



附件:2024年長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊幼兒園部門預(yù)算公開(kāi).zip





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